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(一)职责描述:

1.对公司内控制度的建立与执行情况进行监督检查,对内部控制制度的合理性和有效性进行评价,对不合规事项提出整改意见。

2.拟定公司内部审计制度和流程、拟定年度内审工作计划,负责组织实施公司内部审计工作。

3.对公司的财务数据、对外公告信息及其披露情况进行监督检查,按信息披露要求对专门事项出具检查报告。

4.组织开展内部控制自我评价工作,出具公司内部控制自评报告,并配合内控审计中介机构完成年度内部控制审计。

5.配合上级机关、外部审计机构对公司进行的专项检查或审计,提供协助、沟通等辅助性工作。

6.对内部审计中发现的违规违纪行为,及时向公司管理层汇报,重大事项移交相关职能部门处理,并提出整改和处理建议。

7.落实审计整改,对审计发现的问题,及时敦促被审计单位进行整改并对整改效果进行检查。

(二)任职要求:

1.35岁以下,985/211院校全日制本科及以上学历,会计或审计专业,具有中级审计师或会计师职称,高级审计师或注册会计师优先。

2.具有3年以上政府审计、大中型企业内部审计或会计师事务所工作经验。

3.具有良好的职业道德,会计、审计专业知识丰富,熟悉企业内部审计业务及工作流程,能够独立处理各项公司内部控制检查和内部审计事务。

4.具有较强的组织协调能力、文字写作、语言表达能力。熟练运用各类办公软件。

联系方式

有意应聘者,请前将个人简历以“专业+学校+姓名+学历”形式投递至邮箱 hr@cpepgc.com

公司官网:http://www.cpepgc.com

公司地址:郑州市郑东新区熊儿河路与才高街东方鼎盛中心A座10楼1009(人力资源部)